Учет НДС на предприятии, перешедшем с УСН на ОСНО

NDS Reklama Image
Добрый день!
Наше предприятие (ООО-1) в 2014 году находилось на УСН. В это период была произведена оплата аванса поставщику (ООО-2) за разработку проектной документации. Поставщик применяет ОСНО. Соответственно в платеже мы указали НДС. Счет-фактура получена не была.
С 01 января 2015 года, наше предприятие ООО-1, перешло на ОСНО. Работы поставщиком ООО-2, по оплаченному авансу, не были выполнены, поэтому велась претензионная работа. В результате, в декабре 2015 года, ООО-2 вернуло нашему предприятию часть аванса на расчетный счет. НДС при возврате платежа указан. Корректировочный счет-фактура не получен.
Как нашему предприятию учесть эту операцию при составлении декларации по НДС?
Т.е. аванс нами уплачен на УСН, возврат получен на ОСНО.
Page Image 1

Comments

No comments available.

Page Image 2
Back to the Index Page